- Forside
- Driftsbudsjettet
- Helse og velferd felles - driftsbudsjett
Helse og velferd felles - driftsbudsjett
Helse og velferd sitt rammeområde består av kommunalsjef, rådgiver, forvaltningskontoret og enhet for integrering. Utgifter til Aspekt Hustadvika AS dekkes også av dette rammeområdet.
Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.
Kommunedirektøren foreslår mindreforbruket i 2024 på 5,5 mill. kroner tas ut og det forventes i balanse i 2025 og årene fremover. Fra 2025 forventes det da at enheten går i null, dvs. at tilskuddene dekker utgiftene på området. Det er forventet lavere antall flyktninger i 2025.
Rammen økes med 3,6 mill. kroner som gjelder overføring av utgifter fra Familiens hus - omsorgsstønad.
Det ble lagt inn en bevilgning som følge av overliggere på sykehuset med 2,5 mil. kroner i 2024. Dette beløpet beholdes uendret.
Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 8 tusen kroner.
Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 56 tusen kroner.
Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon fra 7 til 6 stillinger på Forvaltningskontoret. Kutt på 750 tusen kroner i 2025 og ytterligere 250 tusen kroner i 2026.
I årets budsjettering er det i tillegg til allerede vedtatte og nye forslag til tjenestereduksjoner, ikke tilført kompensasjon for prisvekst. Dette tilsvarer ca. i 3,6 millioner for hele helse og velferd. Det vurderes som krevende å innfri dette måltallet ved ostehøvelprinsippet. Allerede foreslåtte og iverksatte tiltak er en kombinasjon av konkrete nedtrekk og ostehøvelprinsipp, som for eksempel tilpasninger i turnus. For å imøtekomme måltallet på 3,6 millioner, må vi iverksette ytterligere reduksjon. Det er svært utfordrende å iverksette reduksjoner i enetiltak i private hjem. Den økonomiske situasjonen er slik at det i helse og velferd må gjennomføres omfattende reduksjon innen rammeområdet institusjon/omsorgssenter dersom man ikke klarer å omfordele fra oppvekst, noe som er en klar forventning fra staten. Vi vil da måtte vurdere reduksjon av antall sengeplasser, avdelinger og lokasjoner.
Helse og velferd - felles | Budsjett 2025 | Økonomiplan 2026 | Økonomiplan 2027 | Økonomiplan 2028 |
Inngående budsjett | 13 549 | 22 093 | 21 825 | 21 828 |
Deflator | 555 | |||
Tiltak: | ||||
---|---|---|---|---|
Mindreforbruk enhet for integrering (øk plan) | 5 500 | |||
Kostnad el-bil (intern) | 35 | |||
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm) | -4 | |||
Møte holdes på Teams (oms-adm) | -94 | |||
Endringer plasser Aspekt (nytt) | -90 | |||
Omsorgsstønad fra Familiens hus (intern) | 3 600 | |||
Redusert bruk av overtid (nytt) | -15 | -15 | ||
Ikke tilført prisvekst (nytt) | -129 | |||
Kutt 1 stilling forvaltningskontoret (k-styret) | -750 | -250 | ||
Halvering av kurs og konferanser (k-styret) | -8 | |||
Ytterligere redusert overtid (k-styret) | -56 | -3 | 3 | |
Sum tiltak | 7 989 | -268 | 3 | 0 |
Ny Ramme | 22 093 | 21 825 | 21 828 | 21 828 |