- Forside
- Driftsbudsjettet
- Oppvekst felles - driftsbudsjett
Oppvekst felles - driftsbudsjett
Rammeområdet for oppvekst består av kommunalsjef, skolefaglig rådgiver og barnehageansvarlig rådgiver, kostnader til private barnehager, skolesamarbeid med Aukra kommune, Tøndergård og inntekter og utgifter for barn i samarbeid med andre kommuner. Bjørnsund leirskole, opplæringssenteret og kulturskolen hører også til rammeområdet. Skoleskyss er også en del av oppvekst felles
Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: Rammeområdets lovpålagte oppgaver styres av blant annet av opplæringsloven, barnehageloven, folkehelseloven, og en rekke forskrifter, men det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.
Samarbeidet med Tøndergård er veletablert og kostnadskrevende. Det er flere barn ved Tøndergård nå enn tidligere og det foreslås å øke denne posten med 500 tusen kroner.
Redusert foreldrebetaling gir tapte inntekter for barnehagene. Dette er kompensert i statsbudsjettet og rammen økes med 4 mill. kroner i 2025 for å erstatte tapte inntekter.
Det er to rådgivere på oppvekst. I 2024 har 1,5 stilling vært besatt. Fra 2025 blir det igjen 2 stillinger og rammen må tilføres 0,5 mill. kroner. Fra 2026 foreslår kommunedirektøren å redusere til en rådgiverstilling. Rammen reduseres med 1 mill. kroner fra 2026. Det ble i kommunestyret vedtatt å framskynde reduksjonen. Rammen for 2025 ble redusert med 750 tusen kroner. og ytterligere 250 tusen kroner i 2026. Samlet blir det kutt på 250 tusen i 2025 og 250 tusen i 2026. Dette kommer i tillegg til kuttet på 500 tusen kroner i 2024.
Jendem barnehage ble vedtatt lagt ned i 2024. Det gir innsparing på kommunale barnehager, men tilskuddet til private barnehager må økes. Økning i 2025 utgjør 4,5 mill. kroner.
Det er beregnet at tilskudd til private barnehager, i tillegg til barna fra Jendem barnehage, vil øke med 6,2 mill. kroner i 2025 og ytterligere 5,1 mill. kroner i 2026. Redusert bemanning i barnehager som følge av færre barn gir reduksjon i rammen på 1 mill. kroner i 2026 og 3,6 mill. kroner i 2027.
MOT avsluttes og gir 600 tusen i kutt for 2025 og ytterligere 200 tusen i 2027. Kutt i lisenser, stilling kulturskole, kutt i Visma veilederen og økte inntekter kulturskole gir samlet reduksjon i rammen på 554 tusen kroner.
Reduksjon av stillinger i forbindelse med sammenslåing av Enhet for Integrering og Opplæringssenteret gir 1 mill. kroner i kutt i 2025.
Helseassistentkurs gir trekk 200 tusen i 2025 men må økes tilsvarende i 2026.
Ny avtale med Aukra kommune om Julsundet skole gir økning i utgiftene på 300 tusen i 2025.
I statsbudsjettet ble det tilført kommunen 280 tusen kroner til økt bemanning på barnehage. Det er ikke rom for å øke bemanning i vårt budsjett og beløpet trekkes ut igjen for å dekke dagens drift. Beløpet utgjør 280 tusen kroner.
Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 13 tusen kroner.
Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 94 tusen kroner.
Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjons for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.
Oppvekst felles | Budsjett 2025 | Økonomiplan 2026 | Økonomiplan 2027 | Økonomiplan 2028 |
Inngående budsjett | 125 921 | 143 344 | 146 053 | 142 459 |
Deflator | 5 184 | |||
Tiltak: | ||||
---|---|---|---|---|
Endring elever Tøndergård (nytt) | 500 | |||
Redusert foreldrebetaling fra statsbudsjett (SB) | 4 018 | |||
Reduksjon adm. (rådgiver) (nytt, endret av k-styret) | -250 | -250 | ||
Økt tilskudd private barnehager (jendem) (Intern) | 4 545 | |||
Økt tilskudd private barnehager (ut over deflator) (nytt) | 6 187 | 5 100 | ||
Barnehagestruktur (mindre tilskudd) (oms-pol) | -1 050 | |||
Redusert bemanning i bhg pga av færre barn (redusert tilskudd) (oms-adm) | -1 000 | -3 600 | ||
Avslutte MOT (oms-pol) | -600 | -200 | ||
Kutt lisenser skole/barnehage (oms-adm) | -140 | -60 | ||
Kutt i stilling kulturskole (Salg Eide U) (oms-adm) | -46 | |||
Økte inntekter kulturskole (oms-adm) | -150 | |||
Sammenslåing av Opplæringssenteret og enhet for Integrering* (oms-adm) | -500 | |||
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm) | -12 | |||
Møte holdes på Teams (oms-adm) | -126 | |||
Helseassistentkurs (Opplæringssenteret) (nytt) | -200 | 200 | ||
Ny avtale Aukra kommune (Julsundet) (nytt) | 300 | |||
Økt bemanning fra statbudsjettet (250 mill.) (SB) | 280 | |||
Ikke tilføre økt bemanning fra statsbudsjett (nytt) | -280 | |||
Redusert bruk av overtid (nytt) | -25 | -25 | ||
Ikke tilført prisvekst (nytt) | -1133 | |||
Halvering av kurs og konferanser (k-styret) | -13 | |||
Ytterligere redusert overtid (k-styret) | -94 | -6 | 6 | |
Sum tiltak | 12 261 | 2 709 | -3 594 | 0 |
Ny Ramme | 143 344 | 146 053 | 142 459 | 142 459 |