Handlings- og økonomiplan 2025 - 2028

Familiens hus - driftsbudsjett

Rammeområdet består av enhetsleder, barnevernstjeneste, helsestasjon, tiltak for funksjonshemmede og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: De fleste tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå. Bruk av ressurser til prosjekt HOPP er ikke lovpålagte.

"Drive for Life" avsluttes i 2025.

Endring i diverse vedtak om bistand endres ned med netto 1,8 mill. på grunn av endringer i vedtak og brukere. Dette gjelder flere brukere.

Stenging av tilbud på røddager og ferier medfører innsparing på 860 tusen kroner. Egen sak. Det ble i kommunestyret 12. desember vedtatt at det ikke skal stenges på røddager, kuttet reduseres med 300 tusen til 560 tusen kroner.

Reduksjon merkantile stillinger gir innsparing på 375 tusen kroner.

Overgangsordning spesialiserte fosterhjem og pensjon til fosterforeldre gir økte utgifter med 177 tusen kroner fra 2025.

Helsestasjonen reduserer med 400 tusen i 2025 og ytterligere 400 tusen i 2026 som følge av færre barn. Av samme grunn reduseres en stiling på PPT som gir innsparing 750 tusen i 2025 og ytterligere 250 tusen i 2026. Det ble i kommunestyret 12. desember vedtatt at stillingen på PPT skal beholdes.

Stilling som klinisk ernæringsfysiolog (KEF) er ikke en lovpålagt tjeneste. Stillingen har vært vurdert tidligere i forbindelse med omstillingsprosjektet, og selv om vedtaket fra kommunestyret opprettholdt en videreføring av stillingen, mener kommunedirektøren at det er forsvarlig at stillingen blir tatt ut fra 1.07. Kutt i ramme med 200 tusen kroner i 2025 og tilsvarende kutt i 2026. Årsaken er at den økonomiske situasjon ikke har forbedret seg. Det ble i kommunestyret 12. desember vedtatt at denne stillingen skal beholdes.

Forventet reduksjon omfang vedtak i 2026 gir innsparing på 500 tusen kroner fra 2026.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 224 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 675 tusen kroner.

Netto reduksjon i rammen utgjør samlet 5,2 mill. kroner.

Enheten utfordres på økonomi, da det er vanskelig å ha kontroll på de ulike vedtak som gjøres gjennom året. Dette kan blant annet være plasseringer som barnevernstjenesten må gjennomføres, eller nye kostbare vedtak til BPA eller avlastning.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjons for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.

Endring ramme

Tall i hele tusen kroner.

Familiens Hus Budsjett 2025 Økonomiplan 2026 Økonomiplan 2027 Økonomiplan 2028
Inngående budsjett 104 867 104 528 102 988 102 988
Deflator 4 299
Tiltak:
Kostnad el-bil (intern) -5
Sambruk av biler (oms-adm) -40
Avslutte avtalen "Drive for life" (oms-adm) -720
Netto endring av vedtak (nytt) -2 200
Merforbruk 2024 5 800
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm) -5
Møte holdes på Teams (oms-adm) -266
Sak om stengt røddager/Ferie avlastning (nytt) -860
Redusert kutt avlastning røddager (k-styret) 300
Reduksjon merkantile stillinger (nytt) -375
Kutt veiledningsdager Visma (oms-adm) -40
Omsorgsstønad til FVK (intern) -3 600
Overgangsordning spesialiserte fosterhjem (SB) 21
Pensjon fosterforeldre (SB) 156
Reduksjon helsestasjon grunnet færre barn (nytt) -400 -400
Reduksjon stilling PPT (nytt, endret av k-styret) 0 0
Kutt KEF (oms-nytt, endret av k-styret) 0 0
Reduksjon i vedtak fra forvatningskontoret (nytt) -500
Redusert bruk av overtid (nytt) -190 -190
Ikke tilført prisvekst (nytt) -964
Halvering av kurs og konferanser (k-styret) -224
Ytterligere redusert overtid (k-styret) -675 -41 41
Sum tiltak -4 638 -1 540 0 0
Ny Ramme 104 528 102 988 102 988 102 988