- Forside
- Driftsbudsjettet
- Familiens hus - driftsbudsjett
Familiens hus - driftsbudsjett
Rammeområdet består av enhetsleder, barnevernstjeneste, helsestasjon, tiltak for funksjonshemmede og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).
Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: De fleste tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå. Bruk av ressurser til prosjekt HOPP er ikke lovpålagte.
"Drive for Life" avsluttes i 2025.
Endring i diverse vedtak om bistand endres ned med netto 1,8 mill. på grunn av endringer i vedtak og brukere. Dette gjelder flere brukere.
Stenging av tilbud på røddager og ferier medfører innsparing på 860 tusen kroner. Egen sak. Det ble i kommunestyret 12. desember vedtatt at det ikke skal stenges på røddager, kuttet reduseres med 300 tusen til 560 tusen kroner.
Reduksjon merkantile stillinger gir innsparing på 375 tusen kroner.
Overgangsordning spesialiserte fosterhjem og pensjon til fosterforeldre gir økte utgifter med 177 tusen kroner fra 2025.
Helsestasjonen reduserer med 400 tusen i 2025 og ytterligere 400 tusen i 2026 som følge av færre barn. Av samme grunn reduseres en stiling på PPT som gir innsparing 750 tusen i 2025 og ytterligere 250 tusen i 2026. Det ble i kommunestyret 12. desember vedtatt at stillingen på PPT skal beholdes.
Stilling som klinisk ernæringsfysiolog (KEF) er ikke en lovpålagt tjeneste. Stillingen har vært vurdert tidligere i forbindelse med omstillingsprosjektet, og selv om vedtaket fra kommunestyret opprettholdt en videreføring av stillingen, mener kommunedirektøren at det er forsvarlig at stillingen blir tatt ut fra 1.07. Kutt i ramme med 200 tusen kroner i 2025 og tilsvarende kutt i 2026. Årsaken er at den økonomiske situasjon ikke har forbedret seg. Det ble i kommunestyret 12. desember vedtatt at denne stillingen skal beholdes.
Forventet reduksjon omfang vedtak i 2026 gir innsparing på 500 tusen kroner fra 2026.
Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 224 tusen kroner.
Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 675 tusen kroner.
Netto reduksjon i rammen utgjør samlet 5,2 mill. kroner.
Enheten utfordres på økonomi, da det er vanskelig å ha kontroll på de ulike vedtak som gjøres gjennom året. Dette kan blant annet være plasseringer som barnevernstjenesten må gjennomføres, eller nye kostbare vedtak til BPA eller avlastning.
Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjons for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.
Familiens Hus | Budsjett 2025 | Økonomiplan 2026 | Økonomiplan 2027 | Økonomiplan 2028 |
Inngående budsjett | 104 867 | 104 528 | 102 988 | 102 988 |
Deflator | 4 299 | |||
Tiltak: | ||||
---|---|---|---|---|
Kostnad el-bil (intern) | -5 | |||
Sambruk av biler (oms-adm) | -40 | |||
Avslutte avtalen "Drive for life" (oms-adm) | -720 | |||
Netto endring av vedtak (nytt) | -2 200 | |||
Merforbruk 2024 | 5 800 | |||
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm) | -5 | |||
Møte holdes på Teams (oms-adm) | -266 | |||
Sak om stengt røddager/Ferie avlastning (nytt) | -860 | |||
Redusert kutt avlastning røddager (k-styret) | 300 | |||
Reduksjon merkantile stillinger (nytt) | -375 | |||
Kutt veiledningsdager Visma (oms-adm) | -40 | |||
Omsorgsstønad til FVK (intern) | -3 600 | |||
Overgangsordning spesialiserte fosterhjem (SB) | 21 | |||
Pensjon fosterforeldre (SB) | 156 | |||
Reduksjon helsestasjon grunnet færre barn (nytt) | -400 | -400 | ||
Reduksjon stilling PPT (nytt, endret av k-styret) | 0 | 0 | ||
Kutt KEF (oms-nytt, endret av k-styret) | 0 | 0 | ||
Reduksjon i vedtak fra forvatningskontoret (nytt) | -500 | |||
Redusert bruk av overtid (nytt) | -190 | -190 | ||
Ikke tilført prisvekst (nytt) | -964 | |||
Halvering av kurs og konferanser (k-styret) | -224 | |||
Ytterligere redusert overtid (k-styret) | -675 | -41 | 41 | |
Sum tiltak | -4 638 | -1 540 | 0 | 0 |
Ny Ramme | 104 528 | 102 988 | 102 988 | 102 988 |