- Forside
- Driftsbudsjettet
- Plan og byggesak - driftsbudsjett
Plan og byggesak - driftsbudsjett
Rammen består av byggesaksavdeling, planavdeling og oppmålingsavdeling.
Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: Tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.
Rammen er redusert med 0,5 mill. kroner i 2022, 2023 og 2024. Dette utgjør økte inntekter for å komme opp i 75 % dekning på selvkosttjenestene og å dekke gapet mellom 75 % og 100 % dekning. Det er gjort beregning av at området på sikt trenger 2,6 mill. kroner for å dekke utgifter til tjenester der det ikke kan ilegges gebyr og tjenester som leveres kommunen. Det siste gjelder ikke minst diverse planarbeid.
Ekstra kutt på dette rammeområdet er lagt inn med 75 tusen kroner.
Revidering i sak 56/2022: Kommunedirektøren foreslår at rammen økes med 320 tusen kroner av disse er 300 tusen til oppdatering av kart fra gamle Eide kommuner, resten som følge av økt deflator.
Plan og byggesak | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
Inngående budsjett | 4 076 | 3 602 | 3 102 | 2 602 |
Deflator | 101 | |||
Tiltak: | ||||
---|---|---|---|---|
Øke gebyrinntekter | -500 | -500 | -500 | |
Generelt kutt | -75 | |||
Økt deflator 2022 | 20 | |||
Vektorisering kart Eide | 300 | |||
Sum tiltak | -255 | -500 | -500 | 0 |
Ny Ramme | 3 922 | 3 102 | 2 602 | 2 602 |