- Forside
- Driftsbudsjettet
- Brann og beredskap - driftsbudsjett
Brann og beredskap - driftsbudsjett
Enheten er delt i to arbeidsområder; brannforebyggendearbeid, og brann- og redningsarbeid.
Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: Tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.
I utredning eget brannvesen ble det lagt inn 0,7 mill. kroner mer enn tilført på rammen i 2020. Dette har medført merforbruk på tjenesten og dette rettes nå opp med tilførsel av denne summen. Nye krav må følges opp med mer kursing i 2022 og 2023, men tas ut igjen i 2024. Ny brannforskrift gir økt bemanning fra 2022.
Ekstra kutt er lagt inn med 250 tusen kroner og dekkes inn ved økte kursinntekter, endret bemanningsplan og fakturering Helse Midt.
Revidering i sak 56/2022: Kommunedirektøren foreslår å øke rammen med 1 063 tusen kroner. Av dette utgjør økning i deflatoren 63 tusen.
Brann og redning | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
Inngående budsjett | 9 310 | 10 975 | 11 017 | 10 767 |
Deflator | 232 | |||
Tiltak: | ||||
---|---|---|---|---|
Conteinerleie | -100 | |||
Økt kostnad jfr utredning eget brannvesen | 700 | |||
Kursing | 250 | -250 | ||
Økt bemanning pga. ny brannforskrift | 708 | 142 | ||
Generelt kutt | -225 | |||
Merforbruk 2022 | 1 000 | |||
Økt deflator 2022 | 63 | |||
Sum tiltak | 2 496 | 42 | -250 | 0 |
Ny Ramme | 12 038 | 11 017 | 10 767 | 10 767 |