BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2023 - 2026

Hjemmebaserte tjenester - driftsbudsjett

Hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie, praktisk bistand, demenskoordinator, kreftkoordinator samt en rekke enkelttjenester som BPA i den enkelte sine hjem.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Covid-19 midler lagt til rammen i 2022 tas ut igjen i 2023 med 250 tusen kroner.

For å dekke inn nye tiltak i 2022 foreslås bevilget 500 tusen i 2023 slik at samlet økning i rammen for 2022 og 2023 utgjør 2,75 mill. kroner.

150 tusen kroner til fagutvikling blir overført fra rammeområdet Institusjoner og omsorgssentre til Hjemmebaserte tjenester.

I helse- og velferdsplanen ligger forslag om en samlet økning i rammen på 10,3 mill. kroner, fordelt på de fire årene i økonomiplanperioden. Fordelingen er slik/tall i hele tusen):

2023 2024 2025 2026
1 500 1 500 2 900 4 400

Den økonomiske situasjonen gjør at kommunedirektøren ikke har lagt dette inn nå. Samlet for de fire årene utgjør "innsparingen" som en følge av dette 21 mill. kroner. For å få budsjettet i balanse mener kommunedirektøren at denne satsningen må legges inn senere. Det ble i kommunestyret vedtatt en styrking til hjemmebaserte tjenester med 1 mill. kroner i 2023 og 2024.

Revidering:

I sak 51/2023 vedtok kommunestyret å øke rammen med 364 tusen kroner som følge av økt deflator.

Kommunedirektøren foreslår å øke rammen med 600 tusen kroner i 2023. Dette beløpet kan reduseres igjen i 2024

Kommunestyret øker rammen til hjemmetjenesten med 3 mill til økte stillingsressurser i revidert budsjett. Finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Hjemmebaserte tjenester Budsjett 2023 Økonomiplan 2024 Økonomiplan 2025 Økonomiplan 2026
Inngående budsjett 56 548 60 040 60 040 59 040
Deflator 2 092
Tiltak:
Økning budsjett grunnet antall eldre (Helse og velferdsplan) 1 000 0 -1 000 0
Covid-19 midler 2022 -250
Merforbruk/nye tiltak 2022 500
Intern flytting fra institusjoner 150
Kostnader bruker 600
Økt deflator 2022 364
Økning politisk revidert 1 3 000
Sum tiltak 5 364 0 -1 000 0
Ny Ramme 64 004 60 040 59 040 59 040
Oppdatert etter revidert 1 (sak 51/2023) Kun tall for 2023 er oppdatert.